Добрый день. После сверки с поставщиком были выявлены расхождения на 118 рублей (поставщики ставят нам долг меньше чем у нас). Это ошибка началась с 2011 года, откуда именно произошла выяснить не удалось (смена программы у поставщика и у нас). Сделали проводку д-т 60 к-т 91,01 на сумму 118 рублей. Теперь заполняю декларацию по НДС. Допускаю возможность, что может у нас поставлен приход не правильно, поэтому предполагаю НДС облагать надо. Куда правильно поставить эту сумму в декларации?